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福晶科技09年收入同比下降16%
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作者:
s511
时间:
2010-4-10 23:06
标题:
福晶科技09年收入同比下降16%
福建福晶科技股份有限公司日前公布了2009年度业绩报告:
一、报告期内总体经营情况
2009年度,全球经济依然笼罩在金融危机的阴影下,激光行业和激光晶体元器件、非线性光学晶体元器件市场市场形势仍然严峻。公司主要客户需求量萎缩,上半年公司营业收入下滑幅度超过30%。面对严峻的市场形势,公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下,紧紧围绕“立足成为非线性光学晶体产业领导者和光工业发展的有力推动者”的愿景,按照年初确定的工作目标稳步推进各项工作,加大新产品开发力度、调整产品结构、强化内部人员培训与管理、完善生产体系、寻求技术合作伙伴、提高产品售后服务质量,下半年公司营业收入下滑速度明显减缓,第三、四季度环比开始增长。
报告期内,公司实现营业总收入11,590.02万元,同比下降16.51%;实现归属于母公司的净利润4,087.95万元,同比下降19.89%;经营活动产生的现金流量净额为4,989.87万元,比上年同期下降4.11%。
二、报告期主营业务及经营业绩
1、报告期内公司主营业务范围
2009年度,公司的主营业务范围未发生变化,主要是光学晶体、激光晶体、激光器件的制造及其技术咨询、技术服务
2、困难与优势分析
(1)面临困难
1)汇率波动对业绩的影响:公司产品大部分出口,汇率波动给公司经营带来不确定性,有可能导致出现汇兑损益,影响经营业绩。
公司通过采取提前结汇或预收货款的方式,或者通过出口押汇和出口贴现等贸易融资的方式提前获得出口款项,避免人民币汇率波动带来的收益风险。
2)金融危机的后续影响:金融危机冲击实体经济带来的后续影响还存在不确定性,国家宏观经济政策调整,市场需求的变化,对出口市场带来直接压力,国际市场拓展难度增加。
公司通过积极调整产品结构,丰富产品品种,降低制造成本,提升产品议价能力,在服务好原有客户的同时积极开拓新客户,同时公司积极调整经营策略,继续加大拓展国内市场力度,积极增加新的市场份额。
(2)公司优势
1)公司是全球最大的LBO、BBO以及胶合晶体供应商,也是全球重要的Nd:YVO4晶体供应商,控股子公司青岛海泰光电技术有限公司是国内最大的KTP晶体生产商。公司与国际知名激光器公司建立了良好的合作关系,有一批长期稳定的核心客户,在客户中树立了良好的品牌形象。
2)公司经过多年的发展,在原来仅有晶体生长技术优势的基础上,加强了对晶体材料深加工的研究,引进国际先进的镀膜设备和检测设备,具备了国际先进水平的晶体加工能力。公司已建立了“原料合成-晶体生长-定向-切割-粗磨-抛光-镀膜”等完整的产业链,这在行业内首屈一指,提升了公司产品附加值和议价能力。
3)公司时刻关注生产效率提高和成本控制。本报告期内,公司围绕客户提出的需求和生产中遇到的困难,成立专案小组,解决了大量的生产工艺难题,公司品管部严格按照ISO9001质量质量认证体系的要求对生产各个环节进行质量监控,认真开展5S管理活动,有效保证了产品的质量稳定,公司已建立较完备的质量控制体系。
4) 公司注重持续创新能力,拥有一支高素质的研发团队,在长期坚持自主研发的同时积极与科研院所、高校合作开发。公司是福建省首批“创新型试点企业”,是“国家光电子晶体材料工程技术研究中心”、“福建省光电子材料工程技术研究中心”的参与单位,是中国光学学会材料专业委员会委员单位、全国光辐射安全和激光设备标准化技术委员会委员单位,被福州市政府列为重点扶持高新技术企业,2009年公司还被科技部认定为国家级重点高新技术企业、国家级创新型试点企业。公司开发的《高性能蓝绿激光晶体组件》被评为2009年度科技部首批国家自主创新产品。
3、行业比较分析
2009年,全球激光晶体元器件和非线性光学晶体元器件市场的需求受全球金融及经济危机的影响仍在延续。晶体生产商都受到不同程度的影响,公司利用产能相对宽松的契机,加大新产品开发力度、调整产品结构、强化内部人员培训与管理、完善生产体系、寻求技术合作伙伴、提高产品售后服务质量,迎接新一轮的经济复苏。
4、主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况
三、未来发展规划及重大风险情况
1、发展规划
尽管2009年激光行业受大环境影响出现需求下降,但激光技术的应用这几年一直呈现向各行业扩散和进入民用的趋势。公司作为全球领先的光电子晶体元器件企业,经过二十年的发展,形成完善的产业链,在激光应用发达的主要国家和地区建立了较完善的销售网络,成为向全球主要激光器制造企业提供相关光电子晶体元器件的主要供应商,拥有非常稳定的客户和良好的市场基础。这为本公司获得稳定、持续的盈利能力奠定了良好的基础。公司未来发展的战略是以非线性光学晶体元器件、激光晶体元器件、激光光学元器件为核心,研发新产品,改进老产品,提高产品品质,优化产品结构;抓住国内和国外新兴激光器市场发展的机遇,不断扩大市场占有,进一步巩固全球市场的领先地位,努力成为全球非线性光学晶体的领跑者。
2、2010年经营计划
2010 年,随着金融危机影响逐渐减弱,公司预计激光光学和通讯光学产品市场将逐步扩展,激光晶体和非线性光学晶体市场需求将逐步恢复,但市场竞争也逐步加剧,部分产品价格竞争甚至进入白热化阶段。为此,公司2010年将主要做好以下几个方面工作:
(1)认真贯彻实施董事会决议,积极做好参控股公司的管理工作。
(2) 在稳固原有晶体产品和客户的同时,加大力量开发激光光学产品市场。
(3)加大研发投入,同步开展晶体材料升级研发、新晶体材料研发、和器件研发。
(4)积极开展技术改造、工艺改善项目开发,提高生产效率、降低生产成本, 积极开拓光通讯客户。
(5)加快推进新厂房建设,争取募投项目早日完工,为公司提供新的增长点。
3、2010年度重大投资计划
2010年,公司在投资方面主要是继续做好非线性光学晶体元器件制造项目、激光晶体元器件制造项目、激光光学元器件制造项目、新晶体材料及器件研发中心建设项目四个募集资金投资项目建设。截止本报告出具之日,公司新厂房建设已经全面封顶,公司力争于2011年上半年完成新厂房的基础设施建设。
4、发展规划资金来源与使用计划
公司的投资项目计划将主要通过首次公开发行股票募集资金实施,不足部分,公司拟采取自筹资金或银行贷款方式解决。
5、风险分析
(1)市场竞争风险
本公司主导产品LBO专利已经到期,虽然存在较高的工艺技术门槛,不排除更多的潜在进入者加大对相关工艺技术的研发投入,实现技术突破,从而加剧本公司产品的市场竞争,导致主要产品价格下跌、毛利率下降,从而影响公司销售和盈利能力。
(2)汇率及国际市场风险
因公司产品大部分销往国外,且主要以外币结算,汇率走势将直接影响公司产品的竞争力和整体盈利水平,如果人民币继续升值,将会给公司利润带来一定影响。
(3)宏观经济形势不稳定的风险
2009 年国际经济形势仍笼罩在金融危机的阴影之下,尽管激光行业相对稳定,但如果全球经济发生二次探底,将会使公司国际市场面临更大的不确定性,收入增长的压力进一步增大。
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