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(一) 主营业务收入、成本及毛利
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区域 |
2003年度 |
2002年度 |
2001年度 |
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工业 |
比例 |
工业 |
工业 |
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一、主营业务收入 |
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华南片区 |
162,748,447.85 |
58.11% |
93,663,348.14 |
64,843,050.96 |
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浙江片区 |
34,641,965.82 |
12.37% |
29,555,041.03 |
23,753,074.68 |
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江沪片区 |
40,011,868.77 |
14.29% |
18,464,772.82 |
9,807,006.55 |
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北方片区 |
24,918,282.09 |
8.90% |
20,011,333.33 |
7,361,382.87 |
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海外片区 |
17,768,804.11 |
6.34% |
3,877,223.37 |
-- |
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小计 |
280,089,368.64 |
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165,571,718.69 |
105,764,515.06 |
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二、主营业务成本 |
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华南片区 |
100,398,289.33 |
60.21% |
52,525,509.71 |
35,717,469.01 |
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浙江片区 |
21,977,103.61 |
13.18% |
18,215,661.10 |
14,761,181.85 |
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江沪片区 |
21,340,688.30 |
12.80% |
9,781,140.45 |
5,380,027.44 |
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北方片区 |
14,075,240.17 |
8.44% |
11,117,195.35 |
4,076,520.89 |
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海外片区 |
8,948,698.80 |
5.37% |
1,837,620.13 |
-- |
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小计 |
166,740,020.21 |
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93,477,126.74 |
59,935,199.19 |
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三、主营业务毛利 |
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华南片区 |
62,350,158.52 |
55.01% |
41,137,838.43 |
29,125,581.95 |
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浙江片区 |
12,664,862.21 |
11.17% |
11,339,379.93 |
8,991,892.83 |
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江沪片区 |
18,671,180.47 |
16.47% |
8,683,632.37 |
4,426,979.11 |
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北方片区 |
10,843,041.92 |
9.57% |
8,894,137.98 |
3,284,861.98 |
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海外片区 |
8,820,105.31 |
7.78% |
2,039,603.24 |
-- |
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小计 |
113,349,348.43 |
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72,094,591.95 |
45,829,315.87 |
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四、毛利率 |
40.47% |
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43.54% |
43.33% |
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项目 |
机器销售 |
软件销售 |
合计 |
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2001年度 |
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主营业务收入 |
62,514,378.27 |
43,250,136.79 |
105,764,515.06 |
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主营业务成本 |
57,101,882.23 |
2,833,316.96 |
59,935,199.19 |
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2002年度 |
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主营业务收入 |
106,675,504.23 |
58,896,214.46 |
165,571,718.69 |
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主营业务成本 |
91,488,072.19 |
1,989,054.55 |
93,477,126.74 |
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2003年度 |
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主营业务收入 |
207,389,576.35 |
72,699,792.29 |
280,089,368.64 |
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主营业务成本 |
164,462,170.74 |
2,277,849.47 |
166,740,020.21 |
按照2003年数据,就这软件、硬件分别销售和开票的金额来说,如果全部是作为设备销售,交纳17%增殖税将达到19,269,389.23元,在作为软件公司处理后交纳的所得税为8,706,097.81元,合理合法的减少税赋支出10,563,291.42元,考虑地产地销部分增殖税还要降低50%,出口部分增殖税为0%,实际节税金额还要高。
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项目 |
激光信息标记设备 |
激光焊接机 |
激光切割机 |
其他 |
合计 |
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2001年度 |
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主营业务收入 |
99,517,335.56 |
6,106,153.86 |
141,025.64 |
-- |
105,764,515.06 |
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主营业务成本 |
56,543,244.43 |
3,346,267.73 |
45,687.03 |
-- |
59,935,199.19 |
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2002年度 |
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主营业务收入 |
148,411,011.38 |
11,492,839.23 |
1,991,452.99 |
3,676,415.09 |
165,571,718.69 |
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主营业务成本 |
84,524,951.85 |
5,422,939.44 |
662,052.62 |
2,867,182.83 |
93,477,126.74 |
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2003年度 |
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主营业务收入 |
234,837,229.17 |
19,468,262.87 |
2,348,831.14 |
23,435,045.46 |
280,089,368.64 |
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主营业务成本 |
135,197,260.46 |
9,885,281.56 |
1,800,064.95 |
19,857,413.24 |
166,740,020.21 |
2002 年度毛利率较2001 年度毛利率上升的原因系产品结构变化所致,2003 年度毛利率较2002 年度毛利率下降的原因主要系产品结构变化所致。
(二) 前五位客户销售情况
(1)2003 年度前五位客户销售总额为21,028,080.35 元,占大族激光该期间全部销售收入的7.51%。
(2)2002 年度前五位客户销售总额为11,456,030.35 元,占大族激光该期间全部销售收入的6.91%。
(3)2001 年度前五位客户销售总额为8,539,400.00 元,占大族激光该期间全部销售收入的8.08%。 这一数据说明大族激光客户分散度较高,相对经营风险和收入波动较小,除非出现宏观经济面上的大幅的调整,否则不会因为个别客户的情况导致收入和利润的大幅度波动。 |